Программа повышения квалификации «Налоговая реформа 2024-2025: изменения по НДФЛ, налогу на прибыль, УСН и НДС» (16 часов) представляет собой интенсивный аналитический обзор наиболее значимых законодательных новаций. Курс структурирован по основным налогам, что позволяет последовательно и четко рассмотреть планируемые и вступившие в силу изменения в Налоговом кодексе РФ. Программа акцентирует внимание не только на тексте поправок, но и на их практической интерпретации: как новые нормы повлияют на порядок исчисления налогов, какие потребуют корректировки в учетной политике и какие дополнительные документы или отчеты необходимо будет формировать. Особое внимание уделяется разбору сложных моментов и потенциальных налоговых рисков, которые могут возникнуть у организаций в переходный период, а также даются рекомендации по подготовке к изменениям.
Для кого предназначена программа
Программа предназначена для бухгалтеров и специалистов экономических отделов организаций и предприятий, имеющих среднее или высшее профессиональное образование. Курс необходим для всех, кто отвечает за расчет налогов, подготовку отчетности и должен оперативно адаптировать работу финансовой службы к новым требованиям законодательства.
Цель обучения
Цель программы — предоставить слушателям актуальную и структурированную информацию о ключевых изменениях налогового законодательства в 2024-2025 годах. Обучение направлено на формирование четкого понимания новых правил, оценку их последствий для финансово-хозяйственной деятельности компании и выработку практических шагов по корректировке учетных процессов для минимизации рисков и обеспечения соответствия новым нормам.
Методы обучения
Обучение построено на детальном анализе текстов федеральных законов, вносящих изменения в Налоговый кодекс РФ, и сопутствующих проектов нормативных актов. Акцент делается на разъяснении сути нововведений и их практического применения через рассмотрение конкретных примеров и хозяйственных ситуаций.
Планируемые результаты
По завершении программы слушатели смогут:
— Понимать суть и хронологию вступления в силу ключевых изменений по основным федеральным налогам (НДФЛ, налог на прибыль, НДС, УСН).
— Оценивать влияние изменений на налоговую нагрузку и денежные потоки организации.
— Вносить необходимые корректировки в учетную политику для целей налогообложения.
— Правильно применять новые правила при исчислении налогов и заполнении налоговых деклараций.
— Планировать действия компании в переходный период для адаптации к новым требованиям.
— Консультировать руководство по налоговым последствиям планируемых хозяйственных операций с учетом изменений.
Применение навыков
Полученные знания позволяют специалисту обеспечить своевременную и плавную адаптацию компании к новым налоговым условиям. Это помогает избежать ошибок в расчетах, предотвратить доначисления и штрафы со стороны налоговых органов, а также эффективно планировать финансовые обязательства. Грамотное применение обновленных норм способствует поддержанию финансовой стабильности организации и позволяет использовать новые возможности, предусмотренные законодательством, для оптимизации налоговых платежей в правовом поле.
